Auditor(a) Sênior de Riscos e Controles Internos | Senior Associate 2 - Curitiba
PricewaterhouseCoopers
- Location
- Curitiba
- Work model
- On-Site
- Level
- Mid
- H-1B history
- 236 approvals (FY2023)
- Posted
- Aug 30, 2026
Skills
About this role
Job Description & Summary Na PwC, nossas equipes de auditoria e asseguração concentram-se em fornecer avaliações independentes e objetivas de demonstrações financeiras, controles internos e outras informações passíveis de asseguração, aumentando a credibilidade e a confiabilidade dessas informações junto a diversas partes interessadas. Elas avaliam a conformidade com regulamentações, incluindo a análise de processos de governança e gestão de riscos, bem como dos controles relacionados. Na área de asseguração digital da PwC, você focará na prestação de serviços de asseguração sobre o ambiente digital dos clientes — incluindo processos e controles, medidas de cibersegurança, sistemas de dados e IA, e a governança associada a eles —, ajudando as organizações e suas partes interessadas a construir confiança em sua tecnologia, ao mesmo tempo em que cumprem as regulamentações pertinentes. Principais responsabilidades: Mapear, revisar e avaliar processos de negócios sob a ótica de riscos e controles internos; Conduzir auditorias de processos operacionais, financeiros e tecnológicos; Executar walkthroughs e testes de controles; Avaliar controles relacionados aos processos de: Compras, recebimento de mercadorias, estoques, expedição, faturamento, financeiro, tecnologia da Informação, demais processos críticos de negócio; Elaborar relatórios de auditoria contendo análises, riscos identificados e recomendações de melhoria; Atuar em projetos de compliance e governança corporativa; Interagir diretamente com clientes e stakeholders de diferentes níveis organizacionais; Apoiar gerentes e lideranças na condução dos projetos. Requisitos: Formação superior completa em: Administração, Ciências Contábeis, Economia, Áreas correlatas. Experiência em auditoria interna, auditoria de processos, riscos corporativos ou controles internos; Conhecimento de mapeamento de processos e avaliação de riscos; Experiência na execução de walkthroughs e testes de controles; Perfil analítico, consultivo e orientado à resolução de problemas; Disponibilidade para visitas a clientes. Diferenciais: Experiência com SOX (Sarbanes-Oxley); Conhecimentos em Compliance e Governança Corporativa; Inglês intermediário ou avançado; Conhecimento em Power BI; Conhecimento em Alteryx; Certificação CRC; Certificações CIA (Certified Internal Auditor) ou CISA (Certified Information Systems Auditor).